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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅如何計(jì)算?

發(fā)布時(shí)間 : 2021-10-06 17:54:34

關(guān)于應(yīng)交增值稅的計(jì)算,相信大家都知道,銷項(xiàng)稅額是通過抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額來抵扣的,那么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的增值稅是如何計(jì)算的呢?丁鳥整理了相關(guān)資料。讓我們一起來了解一下。



進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅如何計(jì)算?


進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期購(gòu)買的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)所繳納的增值稅。企業(yè)計(jì)算時(shí),從銷項(xiàng)稅額中扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)字為應(yīng)納增值稅。因此,進(jìn)項(xiàng)稅額與納稅額直接相關(guān)。進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)支付的款項(xiàng),在準(zhǔn)備會(huì)計(jì)科目時(shí)借記。先認(rèn)證,再申報(bào)抵扣,這叫抵扣。


對(duì)于增值稅一般納稅人,銷售稅按銷售額計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)稅按進(jìn)項(xiàng)計(jì)算,差額部分需要征稅。


銷項(xiàng)稅很容易計(jì)算。無論是否開具增值稅發(fā)票,都需要計(jì)算您的含稅銷售額,包括不含稅銷售額和含稅銷售額。


進(jìn)項(xiàng)稅有以下三個(gè)限制:


1、是一般納稅人(小納稅人不允許抵扣,沒有進(jìn)項(xiàng)稅);


2.采購(gòu)輸入對(duì)應(yīng)的貨物或服務(wù)用于應(yīng)稅項(xiàng)目;


3.取得抵扣憑證(即增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)或其他允許抵扣的發(fā)票,無抵扣聯(lián)不能抵扣)。


當(dāng)取得抵扣憑證且符合抵扣條件時(shí),需要先進(jìn)行認(rèn)證。所謂認(rèn)證,就是將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與稅務(wù)局服務(wù)器進(jìn)行比對(duì),一致時(shí)認(rèn)證通過(允許抵扣)。然后下個(gè)月申報(bào)時(shí),需要在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào)一期認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅,從銷項(xiàng)稅中扣除。扣除后的差額列為當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。


計(jì)算公式


一般納稅人計(jì)算公式為:


應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;


銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率;


銷售額=含稅銷售額/(1+稅率)。




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