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如何正確理解小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策?

發(fā)布時(shí)間 : 2021-11-02 10:30:28

一般來(lái)說,企業(yè)在做稅務(wù)籌劃時(shí),都會(huì)利用稅收優(yōu)惠政策來(lái)調(diào)整經(jīng)營(yíng)、管理和投資,從而達(dá)到節(jié)稅的目的。為了充分利用稅收優(yōu)惠政策,有必要對(duì)政策有所了解。那么如何正確理解小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策呢?





1.增值稅優(yōu)惠政策是有前提的。無(wú)論是小微企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策,還是技術(shù)開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的增值稅減免政策,都有附加條件,即只能向客戶開具普通增值稅發(fā)票。開具或代開增值稅專用發(fā)票的,不享受增值稅抵扣。原因是開具增值稅專用發(fā)票后,客戶可以認(rèn)證抵扣。說白了,想減征或免征增值稅,就需要放棄下游的增值稅抵扣。如果不繳納增值稅,自然也就不繳納相應(yīng)的附加稅。


2.企業(yè)所得稅分兩次計(jì)算。小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠方面,將應(yīng)納稅所得額上限提高到300萬(wàn)元,可分兩個(gè)區(qū)間申請(qǐng)優(yōu)惠。第一區(qū)間:應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元的,減按25%的稅率征收,征收率為20%,有效稅率僅為5%(25%×20%)。第二個(gè)區(qū)間:應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)但低于300萬(wàn)的,減按50%征收,征收率20%,有效稅率10%(50%×20%)。





3.地方小稅種的減稅幅度由省政府決定。各地減稅力度不一的原因是國(guó)家稅務(wù)總局授權(quán)省級(jí)政府自主經(jīng)營(yíng)。


4.享受減稅優(yōu)惠要注意臨界點(diǎn)。按月繳納增值稅的,月銷售收入超過10萬(wàn)元后,全額繳納;按季度納稅的,應(yīng)在季度銷售收入超過30萬(wàn)元后全額納稅。年度應(yīng)納稅所得額超過300萬(wàn)元后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)就全部應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅。也就是說,小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的臨界點(diǎn)是門檻的概念,而不是免稅額度的概念。


企業(yè)在進(jìn)行稅務(wù)籌劃時(shí),如果能夠深入學(xué)習(xí)和了解稅收優(yōu)惠政策的內(nèi)容,就可以充分利用,從而提高企業(yè)籌劃的成功率。




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