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“零申報”的五個誤區(qū)。你踩雷了嗎?

發(fā)布時間 : 2021-10-22 14:10:49

隨著企業(yè)注冊門檻的降低,越來越多的人加入了創(chuàng)業(yè)大軍。但在創(chuàng)業(yè)準備初期,很多納稅人對零申報的涉稅事項知之甚少。不交稅和零申報是一回事嗎?免稅收入會申報為零嗎?今天,邊肖為大家澄清一次“零申報”的五大誤區(qū),以后不要再犯任何錯誤。



誤解1。當期不納稅做零申報。


問:公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當月銷售收入可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。你能聲明零嗎?


答:不是。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,企業(yè)在享受國家稅收優(yōu)惠政策的同時,應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)如實申報。正確的申報方式是在申報表相應(yīng)欄目如實填寫免稅金額。


誤解2本期無收入,零申報。


問:公司是新開辦的企業(yè),沒有產(chǎn)生收入,但是產(chǎn)生了增值稅進項,已經(jīng)過認證。你能聲明零嗎?


答:不是,雖然新成立的企業(yè)當月沒有產(chǎn)生收入,但是有進項稅。如果進行零申報,可能會發(fā)生未抵扣的進項稅逾期抵扣無法抵扣的情況。正確的處理方式是在申報表對應(yīng)的銷售金額中填寫“0”,并在申報表中填寫當期的認證進項稅額,從而生成最終的留抵稅額,在下一期繼續(xù)扣除。


誤區(qū)三免稅收入零申報。


問:某蔬菜批發(fā)公司為小規(guī)模納稅人,已按規(guī)定申報減免稅。本季度銷售額未超過相關(guān)額度,均符合免稅條件。你能聲明零嗎?


答:不是,按照規(guī)定,已經(jīng)申報減免稅的應(yīng)納稅額為零,但也要如實向稅務(wù)機關(guān)申報。正確的申報方式是在申報表的“其他免稅銷售額”中填寫當期免稅收入。



誤區(qū)4企業(yè)長期虧損,企業(yè)所得稅零申報。


問:企業(yè)長期虧損不需要繳納企業(yè)所得稅。你能聲明零嗎?


答:不可以,企業(yè)的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)以后五個納稅年度彌補。如果進行“零申報”,上一年度的虧損無法彌補,會造成企業(yè)的虧損。


誤解5預(yù)繳稅金零申報。


問:一家建筑公司提供建筑服務(wù),也銷售一些建筑材料。公司是增值稅的小規(guī)模納稅人。本季度提供建筑服務(wù)的不含稅收入未超過,已開具增值稅專用發(fā)票并繳納相關(guān)稅款。你能零申報嗎?


答:不是,雖然公司已經(jīng)開了發(fā)票,交了稅,但還是不能簡單的零申報。正確的處理方法是在申報表的指定欄目填寫銷售收入,網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款進行抵扣。




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